Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0381-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-01001
Наименование: Tpaнcпopт до paбота в "ACO ПАHEMA" ООД
Бенефициент: АСО ПАНЕМА ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект е насочен към насърчаване на географската мобилност на работната сила. Реализацията му ще спомогне да бъдат обхванати наети лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност да ползват обществен транспорт. Чрез осигуряване на организиран транспорт ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г. Осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходване на средствата по Проекта и осигуряване на прозрачност и публичност на процедурите
Дейност 4. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Нуждата от организиран транспорт на заетите лица, служители на АСО ПАНЕМА ООД с месторабота Съоръжение за депониране на отпадъци (СДО) – гр. Гълъбово се обуславя на факта, че по-голямата част от тях живеят в гр. Хасково, а работното им място е отдалечено на повече от 70 км., без възможност за ползване на обществен транспорт. Смените на заетите лица са по 12 часа, което затруднява допълнително възможностите им за придвижване, имайки предвид нуждата от концентрация по време на изпълнение на служебните им ангажименти, а именно – охрана на Стратегически обект от значение за националната сигурност, представляващ част от критичната инфраструктура на страната. Транспортът се извършва 2 пъти дневно, с лизингов микробус Форд Транзит 14 S, 14+1 места. Микробусът е снабден с най-съвременна система за проследяване на маршрут, изминати километри и времетраене на пътуването – тип „електронен тахограф”, което улесни екипа за изготвяне на проектното предложение и ще даде пълна прозрачност при изпълнението на Проекта и неговото отчитане. Предвижда се следният маршрут: • гр. Хасково гараж – Бензиностанция – 1,5 км. • Бензиностанция – с. Средец – 41,5 км. • с. Средец – КПП „Обручище” – 25,8 км. • КПП „Обручище” – Помпена станция – 1 км. • Помпена станция – Сервизен портал – 0,7 км. • Сервизен портал – Претоварна станция – 0,5 км. • Претоварна станция – Светофар – 2,2 км. • Светофар – Клетка – 2,3 км. • Клетка – Клетка 2 – 1 км. • Клетка 2 – гр. Хасково гараж – 76,5 км. ОБЩО: 153 км. на курс или 306 км. дневно. Разписанието на извъшваните курсове е както следва: 1. Тръгване от гараж – сутрин 06:20 ч. / вечер 18:20 ч. 2. Пристигане на бензиностанция – 06:26 ч. / 18:30 ч., тръгване – 06:45 ч. / 18:45 ч. 3. Пристигане в с. Средец – 07:20 ч. / 19:20 ч., тръгване – 07:20 ч. / 19:20 ч. 4. Пристигане на пост „Сервизен портал” – 07:50 ч. / 19:50 ч., тръгване – 08:00 ч. / 20:00 ч. 5. Пристигане на пост „Претоварна станция” – 08:05 ч. / 20:05 ч., тръгване – 08:05 ч. / 20:05 ч. 6. Пристигане на пост „Светофар” – 08:10 ч. / 20:10 ч., тръгване – 08:10 ч. / 20:10 ч. 7. Пристигане на пост „Клетка” – 08:15 ч. / 20:15 ч., тръгване – 08:15 ч. / 20:15 ч. 8. Пристигане на пост „Клетка 2” – 08:20 ч. / 20:20 ч., тръгване – 08:20 ч. / 20:20 ч. 9. Пристигане на пост „Сервизен портал” – 08:25 ч. / 20:25 ч., тръгване – 08:25 ч. / 20:25 ч. 10. Пристигане на пост „Помпена станция” – 08:29 ч. / 20:29 ч., тръгване – 08:29 ч. / 20:29 ч. 11. Пристигане на КПП „Обручище” – 08:35 ч. / 20:35 ч., тръгване – 08:35 ч. / 20:35 ч. 12. Пристигане в гараж – сутрин 09:50 ч. / вечер 21:50 ч. Общото времетраене на курсовете е 7 часа дневно, 365 дни в годината.
Дейност 3. Осъществяване на мерки за публичност и информираност. Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща провеждането на две презентации, на които ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на първата презентация ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и очакваните резултати. Втората презентация ще се проведе при приключването на Проекта и ще има характер на своеобразен обществен отчет за направеното по него и постигнатите резултати, както и за проблемите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Бенефициента. Изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на предприятието информационна табела за Проекта, както и дизайн, предпечат и печат на информационни брошури ще допринесе за информираността на широк кръг заинтересовани лица и популяризирането на Проекта и Оперативната Програма.
Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта и извършване на самото управление В съответствие с Плана за действие по Проекта, Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 822 BGN
Общ бюджет: 15 156 BGN
БФП: 15 156 BGN
Общо изплатени средства: 9 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 764 BGN
2015 0 BGN
9 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 300 BGN
2015 0 BGN
8 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 465 BGN
2015 0 BGN
1 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз